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固定資產(chǎn)暫估入賬和竣工結算會計分錄

84785034| 提問時間:2021 04/12 13:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 固定資產(chǎn)暫估入賬,借:在建工程,貸:應付賬款——暫估 竣工結算,借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
2021 04/12 13:35
84785034
2021 04/12 13:37
前面暫估的時候已經(jīng) 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程
鄒老師
2021 04/12 13:43
你好,暫估的時候是工程已經(jīng)完工嗎?
84785034
2021 04/12 13:44
差不多完工了 還有要完善的
鄒老師
2021 04/12 13:46
你好,前面已經(jīng)做了借 固定資產(chǎn), 貸 在建工程 那竣工結算就不需要再做分錄的?
84785034
2021 04/12 13:47
那剩余部分的怎么辦
鄒老師
2021 04/12 13:48
你好,既然還有剩余的部分沒有完工,那就不應當早早的把在建工程結轉到固定資產(chǎn)的?
84785034
2021 04/12 13:49
因為已經(jīng)開始投入使用了 那我如何處理
鄒老師
2021 04/12 13:50
你好,這個固定資產(chǎn)還沒有完工就可以使用了?
84785034
2021 04/12 13:50
是啊 廠房
鄒老師
2021 04/12 13:53
你好,那之后剩余的部分計入費用核算,不計入固定資產(chǎn)成本就是了??
84785034
2021 04/12 13:54
直接計入費用 金額太大了
鄒老師
2021 04/12 14:02
你好,那之前都已經(jīng)結轉到了固定資產(chǎn),也無法再增加固定資產(chǎn)成本啊?
84785034
2021 04/12 14:03
我能不能紅沖 更正?
鄒老師
2021 04/12 14:07
你好,如果之前有錯誤,可以紅沖的?
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