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請問老師無發(fā)票的支出在年底匯算清繳時是不是填在A105000表的扣除類調(diào)整項目的其他那一行,賬面金額填寫發(fā)生額,稅收金額填0
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速問速答你具體是什么費用就在相關的表里賬載金額就是你賬面上的 稅后金額就是你總金額減去沒有發(fā)票后的費用金額
2021 04/13 10:50
84785022
2021 04/13 10:59
是這樣的管理費用中的開辦事和職工福利費有一部份沒發(fā)票,但是沒有找到可以調(diào)增的,那福利費稅收金額是按工資薪金的14%算岀來的,不能自已填
84785022
2021 04/13 11:00
糾正下開辦事是開辦費
馬老師
2021 04/13 11:05
你填寫福利費的那個表格里 稅收金額寫扣除無票的金額? 開辦費是在籌建期是全部調(diào)整 不允許稅前扣除 企業(yè)營業(yè)以后才開允許扣除
84785022
2021 04/13 11:08
福利費的稅收金額是系統(tǒng)算出來,不能進行自行填寫
84785022
2021 04/13 11:09
公司去年7月就開始營業(yè)了
84785022
2021 04/13 11:14
我再重新登錄下,稅收金額是否可以保存,開辦費是填5000表的其他嗎
84785022
2021 04/13 11:22
老師不對哦,那個福利費的稅收金額不能修改,無法校驗保存
馬老師
2021 04/13 11:37
你先等一下 我找個表看看 你給我說的代碼 我也不知道是那個表
84785022
2021 04/13 11:40
我說的5000表是?納稅調(diào)整項目明細表
馬老師
2021 04/13 14:10
這個稅收金額是根據(jù)你賬載金額減去無票的然后按照填寫
他的最高限度是不超過工資14%的部分可以稅前扣除? 你如果福利費總額減去無票費用的差小于工資的14% 那你就直接填寫差額? 反之就按照工資的14%填寫
84785022
2021 04/13 15:37
老師現(xiàn)在就是這個稅收金額改了之后,不能校驗保存
馬老師
2021 04/13 15:56
給你提示的是什么呢?
84785022
2021 04/13 16:12
這會系統(tǒng)很卡看不了,上午提示5050表職工薪酬支出有錯誤,而且稅收金額那一欄是紅色的
84785022
2021 04/13 16:15
?老師剛拍了照片,能看清嗎
馬老師
2021 04/13 17:09
你把職工薪酬表和調(diào)整表給我截圖
84785022
2021 04/13 17:19
系統(tǒng)好像無法上傳了
84785022
2021 04/13 17:20
現(xiàn)在可以了
馬老師
2021 04/13 19:32
賬載金額是計提的
實際發(fā)生額是你支付了的
稅收金額填寫你減去沒有發(fā)票后的金額
84785022
2021 04/13 19:40
老師:公司帳上計提的與實際發(fā)生額的確是相等的,校驗保存時系統(tǒng)提示是稅收金額那里錯,你看我發(fā)的照片,填寫的是減去沒發(fā)票的金額
馬老師
2021 04/13 21:56
實際發(fā)生的改成和稅收金額一樣
84785022
2021 04/13 22:10
好,謝謝老師
馬老師
2021 04/14 06:19
沒事,你今天試試看?。?/div>
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