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為什么總賬上的財(cái)務(wù)費(fèi)用跟利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額不一致呢?

84785029| 提問時間:2021 04/15 15:29
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
總賬上借方如果是5,貸方是4,再結(jié)轉(zhuǎn)一下,貸方1,所以累計(jì)發(fā)生是5 但利潤表上直接是5-4=1
2021 04/15 15:31
84785029
2021 04/15 15:35
總賬上本期財(cái)務(wù)費(fèi)用是-11979.09,利潤表本期上財(cái)務(wù)費(fèi)用是-22865.57,本年累計(jì)金額是對的上?
森林老師
2021 04/15 15:36
這個不能看本年累計(jì),你把財(cái)務(wù)費(fèi)用減了利息收入再和利潤表對一下,如果不對,那就是其他的問題
84785029
2021 04/15 15:42
還是對不上,不知道是什么原因?
森林老師
2021 04/15 15:44
你有沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用收入寫到貸方的,用借方紅字體現(xiàn),看能不能對了
84785029
2021 04/15 15:46
收到利息收入借方紅字-451.72
森林老師
2021 04/15 15:51
同學(xué),你好,是的,看這樣行不,一般財(cái)務(wù)費(fèi)用不往貸方寫數(shù)據(jù),好多軟件不識別。
84785029
2021 04/15 15:55
是什么地方錯了嗎?差額-10886.48,怎么也對不上
森林老師
2021 04/15 15:56
剛才的方法試了嗎,咱們一點(diǎn)點(diǎn)試著搞
84785029
2021 04/15 16:00
財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯總損益記到貸方了,改為借方紅字
森林老師
2021 04/15 16:09
對的,你這個也要試一下。
84785029
2021 04/15 16:45
我把財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益做到了貸方,導(dǎo)致總賬上財(cái)務(wù)費(fèi)用跟利潤表上財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致
森林老師
2021 04/15 16:46
現(xiàn)在是對上了吧,親愛的同學(xué),
84785029
2021 04/15 16:51
是的,謝謝老師。
84785029
2021 04/15 16:52
老師,請問哪些科目要用到紅字負(fù)數(shù)?
森林老師
2021 04/15 17:26
管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用這些,成本有的時候也是這個情況
84785029
2021 04/15 20:40
統(tǒng)計(jì)表上提示,所有財(cái)務(wù)指標(biāo)均應(yīng)《=“資產(chǎn)總計(jì)+營業(yè)收入”,要怎么說明呢?
森林老師
2021 04/16 09:01
同學(xué),你好,這個問題我不了解,重新平臺咨詢一下。
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