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問題已解決
原本小規(guī)模3%, 現(xiàn)在都減按1%稅率了,不知道怎么填寫增值稅申報(bào)表了,不含稅收入填寫哪里也不知道了,稅額自動(dòng)算出都是按3算得,不是按減按百分之一稅率算得稅額。。。 我忽略這些,直接含稅收入按百分之三稅率填入主表的第10行,行么?還是第10行需要填寫百分之一稅率下的不含稅銷售額呢?
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速問速答你好你要不需要交稅,這個(gè)對(duì)應(yīng)是按含稅金額/1.01填寫10欄,需要交稅,這個(gè)填寫1行下面,對(duì)應(yīng)免稅額出來是按3% 忽略就可以,你開1% 出來稅額也是按3% 開5% 出來稅額也是按3%這個(gè)免稅額是自動(dòng)生成不能改,
2021 04/17 13:53
84785018
2021 04/17 14:01
原來都是百分之三開票,現(xiàn)在政策都減按百分之一的稅率了,本季度沒有超不用繳納增值稅,所以我第10行按開票百分之1稅率下的填寫不含稅收入,然后那個(gè)免稅稅額自動(dòng)計(jì)算出的不用管,直接保存就可以么?那我利潤表里面營業(yè)收入也是開票百分之一的不含稅銷售額,營業(yè)外收入是也是按百分之一稅率算得稅額,那和主表稅額不一樣。。。。
maize老師
2021 04/17 14:11
是的,是這樣,是不一樣,
84785018
2021 04/17 14:16
但是利潤表營業(yè)外收入和主表免稅稅額不一樣,這樣行么?
84785018
2021 04/17 14:21
那個(gè)利潤表里面的營業(yè)外收入用和主表免稅稅額統(tǒng)一么?還是利潤表按不含稅收入額和營業(yè)外收入都按百分之一來
maize老師
2021 04/17 14:22
可以的,這個(gè)是差異的,不需要統(tǒng)一,
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