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去年的一張專票進(jìn)項(xiàng)稅記成了費(fèi)用 (當(dāng)普票記賬了),今年怎么調(diào)整 會(huì)計(jì)分錄是什么 ?

84784965| 提問時(shí)間:2021 04/19 12:33
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你當(dāng)時(shí)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅勾選了沒有呢?
2021 04/19 12:34
84784965
2021 04/19 12:35
勾選認(rèn)證了
江老師
2021 04/19 12:36
那是相當(dāng)于當(dāng)時(shí)做賬務(wù)處理錯(cuò)誤了。你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)應(yīng)該與系統(tǒng)對(duì)不上嗎?就是填寫增值稅附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表)的數(shù)據(jù),申報(bào)數(shù)據(jù)與賬務(wù)處理的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上。
84784965
2021 04/19 12:39
我先在要做什么分錄調(diào)整?
江老師
2021 04/19 12:41
借:費(fèi)用類科目? ?負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 正數(shù)
84784965
2021 04/19 12:43
不用調(diào)整以前年度損益嗎
江老師
2021 04/19 12:44
一、如果你是考試,用以前年度損益調(diào)整。 二、如果是實(shí)際工作,你看費(fèi)用減少了,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,因此直接減少費(fèi)用,增加利潤,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
84784965
2021 04/19 12:47
一點(diǎn)點(diǎn)金額,不影響利潤,不用交所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
江老師
2021 04/19 12:50
你不是費(fèi)用嗎?這個(gè)與金額大小無關(guān),與業(yè)務(wù)性質(zhì)有關(guān),是費(fèi)用就會(huì)影響會(huì)計(jì)利潤,會(huì)計(jì)利潤變動(dòng)了,就會(huì)影響所得稅。
84784965
2021 04/19 13:01
借:費(fèi)用類科目? ?負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 正數(shù)。只做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎?
江老師
2021 04/19 13:05
你可以沖銷原分錄,再按正確的分錄做分錄。
江老師
2021 04/19 13:07
直接可以這樣做分錄處理。
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