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老師,如果不視同銷售呢,還要交增值稅嗎?如果要交,怎么計算怎么處理呢?是直接計入成本中,還是如何處理呢?

84784991| 提问时间:2021 04/22 21:26
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,能否具體說下案例。您說的不視同銷售是什么情況
2021 04/22 21:27
84784991
2021 04/22 21:51
比如購進了10臺空調(diào),用于員工集體福利,買價5000一臺,那如何做分錄呢?
小林老師
2021 04/22 23:49
您好,借成本費用科目貸應(yīng)付職工薪酬50000借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
84784991
2021 04/23 07:33
不用算增值稅了嗎?
小林老師
2021 04/23 07:37
您好,您的買價5000是包含增值稅的,沒抵扣,所以不需要繳納增值稅
84784991
2021 04/23 07:42
好的,就是說如果用在不視同銷售的項目中,增值稅是直接計入那個對應(yīng)的科目了,不能計入應(yīng)交稅費科目了,對吧?
小林老師
2021 04/23 07:48
您好,是的,您的理解非常正確
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