问题已解决
建筑公司,2020年12月份開出10萬撥款發(fā)票,2021年1月開出兩張撥款發(fā)票分別是5萬、30萬,2021年1月進賬分別是10萬、5萬的工程款,30萬是2020年12月進的款,但公司2021年1月才開始建賬,這種情況該怎么進行賬務處理?



同學你好
發(fā)票是分開開的嗎?什么做的稅種核定
2021 04/23 10:47

84784987 

2021 04/23 10:49
是的,查賬

樸老師 

2021 04/23 11:06
什么做的稅種核定

84784987 

2021 04/23 11:30
不懂什么意思

樸老師 

2021 04/23 11:31
就是什么時候做的稅務登記

84784987 

2021 04/23 11:34
2020年10月份做的

樸老師 

2021 04/23 11:37
那就要從10月份開始建賬
11月就要報稅的

84784987 

2021 04/23 11:40
但是1月以前我們沒有成本要怎么做?就是工程款到公賬,直接在公賬里面扣了稅款和管理費剩下的一筆轉施工老板了

樸老師 

2021 04/23 11:56
同學你好
沒有成本票只能計入預付

84784987 

2021 04/24 09:10
沒有成本,直接轉出的怎么寫分錄

樸老師 

2021 04/24 10:07
借營業(yè)外支出
貸銀行存款
