問題已解決

老師,請(qǐng)問我這個(gè)月支付了辦公用品的費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票,本月怎么做賬?三個(gè)月后收到發(fā)票又怎么做賬?(普票和專票分別怎么做賬)

84785035| 提問時(shí)間:2021 04/30 21:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用貸銀行存款 發(fā)票到了借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 普票借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 專票借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 管理費(fèi)用二級(jí)科目辦公費(fèi)
2021 04/30 21:03
84785035
2021 04/30 21:06
用其他應(yīng)付款是何意?
郭老師
2021 04/30 21:09
往來科目做過渡的
84785035
2021 04/30 21:12
本月支付,次月或以后月收到發(fā)票的會(huì)計(jì)處理: 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款 100 發(fā)票收到后: 借:其他應(yīng)付款 100 貸:管理費(fèi)用 -100 普票 借:管理費(fèi)用 100 貸:其他應(yīng)付款 100 專票 借:管理費(fèi)用 87 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13 貸:其他應(yīng)付款 100 老師,我這樣寫對(duì)嗎?
84785035
2021 04/30 21:13
老師,我這樣寫對(duì)嗎?如圖
郭老師
2021 04/30 21:17
第二個(gè)不對(duì) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785035
2021 04/30 21:22
本月支付,次月或以后月收到發(fā)票的會(huì)計(jì)處理: 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款 100 發(fā)票收到后: 借:其他應(yīng)付款 100 借:管理費(fèi)用 -100 普票 借:管理費(fèi)用 100 貸:其他應(yīng)付款 100 專票 借:管理費(fèi)用 87 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13 貸:其他應(yīng)付款 100 這樣應(yīng)該對(duì)了吧?
郭老師
2021 04/30 21:23
你好 對(duì)的 是這么做的
84785035
2021 04/30 21:24
好的,謝謝老師
郭老師
2021 04/30 21:25
不用客氣 工作愉快
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