問題已解決

我有留底稅額,還有預交稅額,增值稅表怎么填?留底稅額大于銷項稅額,我填了,我把預交稅額用了,增值稅主表顯示退稅、這不對呀,

84784993| 提問時間:2021 05/07 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
有留底預繳的就不能填寫了。 預繳的在附表四本期發(fā)生額里面填寫。
2021 05/07 15:33
84784993
2021 05/07 15:34
預交的附表4填了,就顯示負數,退稅了
郭老師
2021 05/07 15:35
不要填寫實際抵扣金額。
84784993
2021 05/07 15:36
實際抵減額,系統(tǒng)自動出的,怎么修改?
郭老師
2021 05/07 15:41
你好,你把他刪除了不就可以嗎?這個應該是自己填寫才對。
郭老師
2021 05/07 15:42
截圖你的附表四看一下。
84784993
2021 05/07 15:43
根本刪除不了,系統(tǒng)自己帶出來的,你報過稅不
郭老師
2021 05/07 15:45
附表四的實際抵扣金額 你這個根本就不是預繳的 這個是進項
84784993
2021 05/07 15:47
你看這是什么,起初數據,你就沒有報過稅,屁都不知道
郭老師
2021 05/07 16:02
你好 第四列不要填寫的 實際抵扣金額
84784993
2021 05/07 16:03
那就預交的稅額,繼續(xù)掛著?
郭老師
2021 05/07 16:03
是的 掛帳就可以 以后需要交稅在抵扣
郭老師
2021 05/07 16:04
還有一個 我申報過建筑行業(yè)的 申報過異地預繳的 如果沒有申報過我不會接你的問題 請給我們最起碼的尊重
84784993
2021 05/07 16:06
是我口誤,對不起,我想先抵減預交的這樣不可以嗎?
郭老師
2021 05/07 16:07
不可以先抵扣預繳的 你要先抵扣預繳的 之前就不能認證 你認證了只能先這樣掛著了
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