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老師!進項發(fā)票上的稅額怎么做賬?

84784980| 提問時間:2021 05/07 17:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是一般納稅人收到專票嗎
2021 05/07 17:57
84784980
2021 05/07 18:26
是小規(guī)模
bamboo老師
2021 05/07 18:35
那價稅合計計入成本費用就好了
84784980
2021 05/07 18:44
一般納稅人呢
bamboo老師
2021 05/07 18:45
一般納稅人收到專票 稅額計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目
84784980
2021 05/07 18:56
借方是嗎
bamboo老師
2021 05/07 19:10
是的?借方用應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目
84784980
2021 05/07 19:16
小規(guī)模公司收到專票也是價稅做成本嗎
bamboo老師
2021 05/07 19:18
小規(guī)模公司收到專票也是價稅做成本
84784980
2021 05/07 19:22
我上個月做錯了,把稅費做貸方應交稅費了,怎么處理阿。
bamboo老師
2021 05/07 19:26
可以把當時的分錄寫下嗎
84784980
2021 05/07 19:31
借銀行存款,貸應交稅費應交增值稅進項稅額和主營業(yè)務收入
bamboo老師
2021 05/07 19:34
您是收到發(fā)票還是開具發(fā)票?
84784980
2021 05/07 23:26
開具發(fā)票這樣做對嗎?
bamboo老師
2021 05/07 23:29
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
84784980
2021 05/07 23:31
老師!收到發(fā)票呢
bamboo老師
2021 05/07 23:41
借:管理費用等 貸:銀行存款等
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