問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)發(fā)生在4月份 但是 5月份開(kāi)的票 能入 4月份的賬嗎?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/10 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,四月份可以做無(wú)票收入。
2021 05/10 15:35
84784947
2021 05/10 15:41
是一筆培訓(xùn)費(fèi) 正好 現(xiàn)在在做 4月份的賬目 錢4月份付了 5月10日票來(lái)了 可以直接修改 憑證 入賬嗎?
郭老師
2021 05/10 15:41
你好,不用的,四月份做了之后五月份收到發(fā)票,你紅沖四月份的,然后做到五月份。
84784947
2021 05/10 15:57
一定要紅沖嗎? 4月份 借:其他應(yīng)收款-行政 貸:銀行存款 5月份 借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-行政 行不行??一定要紅沖嗎?
郭老師
2021 05/10 15:58
你好,可以這么做的,但是如果按照企業(yè)權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬,你應(yīng)該屬于四月份的費(fèi)用吧。
84784947
2021 05/10 16:00
那怎么做呢???
郭老師
2021 05/10 16:12
借管理費(fèi)用,職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行放款, 五月份之后借管理費(fèi)用,職工教育經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù), 借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
84784947
2021 05/10 16:43
4月份 沒(méi)有發(fā)票 也能做 費(fèi)用嗎?
郭老師
2021 05/10 16:47
可以 可以 做賬不是根據(jù)發(fā)票來(lái)做,是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 他發(fā)生了,不管有沒(méi)有發(fā)票,都可以做。
84784947
2021 05/10 16:57
我們公司沒(méi)有其他應(yīng)付款 如果是其他應(yīng)付款 都是用 其他應(yīng)收款貸方 表示 那么上面的 分錄怎么改??
郭老師
2021 05/10 17:27
哪個(gè)往來(lái)科目都可以,你可以可以改成預(yù)付賬款,也可以改成應(yīng)付賬款,也可以改成應(yīng)收賬款,最后都是沒(méi)有余額的,它只是用來(lái)過(guò)度一下。
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