問(wèn)題已解決

餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)增值稅,申報(bào)表如何填寫,是填在第一欄嗎?減征的2%填在第幾欄?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/14 11:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們需要交增值稅的嗎?
2021 05/14 11:50
84785034
2021 05/14 11:55
不交是怎么填?交的話怎么填?老師能全面講解下嗎?謝謝?
郭老師
2021 05/14 11:57
不交的2%的減免不需要做,直接不含稅,銷售額填寫在第十欄就可以了。
郭老師
2021 05/14 11:57
需要交稅,在第一欄和第三欄填寫不含稅銷售額減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。
84785034
2021 05/14 12:00
交稅的話,需要填附表
84785034
2021 05/14 12:02
還有不開票收入填哪欄?
郭老師
2021 05/14 12:03
開票收入和你的普通發(fā)票是一樣的,不需要填寫附表。
郭老師
2021 05/14 12:03
無(wú)票收入和普通發(fā)票是一樣填寫。
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