問題已解決
老師,急問:我們購買價是不含稅的,但現(xiàn)需要供應商給我們開13%的專用發(fā)票,供應商需加收我們9個點才開票。比如不含稅金額是:67000元,如果加收9個點,那么他們應該開給我們的含稅金額應該是:67000*(1 9%)=73030元吧?到時我們要給供應商轉(zhuǎn)過去的稅金應該按開票含稅金額73030的9%去算呢,還是按不含稅67000元去算給供應商多少稅金?但是供應商的算法是:67000/0.9=74444元,這個我應該怎么理解?
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速問速答你這個時候直接是按照73030乘以9%來轉(zhuǎn)那個9%的稅率。
2021 05/18 16:44
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