问题已解决
老師請問資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)要怎么調(diào)成正數(shù)
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款欄次填寫
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2021 05/17 14:30
阅读 1152