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視同銷售收入的視同銷售成本填寫在哪里?

84785001| 提問時間:2021 05/26 11:30
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
該納稅調整的差額在“納稅調整項目明細表”(申報表附表3)中填列。
2021 05/26 11:37
莊老師
2021 05/26 11:38
企業(yè)進行增值稅納稅申報時,應將上述視同銷售收入填列在申報表第2行,相應的銷項稅額填在第11行;進行所得稅納稅申報時,應將上述視同銷售收入填列在附表一(1)第13行,相應成本填列在附表二(1)第14行,分別在主表第1行和第7行進行反映。
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