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老師,事業(yè)單位上年度發(fā)生的預(yù)付賬款,本年度收到發(fā)票,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做分錄?上年度預(yù)付時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)已列支出。

84784975| 提问时间:2021 05/31 17:19
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小奇老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好, 根據(jù)收到發(fā)票的內(nèi)容,計(jì)入相應(yīng)的資產(chǎn)或支出,并且沖銷預(yù)付賬款即可, 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(單位管理費(fèi)用、固定資產(chǎn)、庫存物品等) ? ?貸:預(yù)付賬款
2021 06/01 00:02
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