问题已解决
老師,上個月沒有計提印花稅,但是外賬有申報印花稅并且在這個月繳納了印花稅,請問要怎么做分錄?



老師,本月計提了營業(yè)稅金及附加是不是要本月結(jié)轉(zhuǎn),不能等下個月繳納了再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
2016 11/30 18:10

王雁鳴老師 

2016 11/30 18:08
您好,分錄,交稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。

王雁鳴老師 

2016 11/30 18:11
您好,一般損益類科目如果每月都結(jié)轉(zhuǎn)的話,那就要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),如果損益類科目年底結(jié)轉(zhuǎn)一次的話,那當(dāng)月可以不結(jié)轉(zhuǎn)。
