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會(huì)計(jì)內(nèi)帳的做賬流程是什么

84784986| 提問時(shí)間:2021 06/05 22:12
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萱萱老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)內(nèi)帳的工作的流程 1、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督; 2、負(fù)責(zé)公司財(cái)、物的監(jiān)督管理; 3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控; 4、負(fù)責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對(duì); 5、負(fù)責(zé)協(xié)助行政對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進(jìn)行監(jiān)管,并定期盤點(diǎn); 6、負(fù)責(zé)對(duì)物品領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀; 7、負(fù)責(zé)對(duì)庫存商品的實(shí)物盤點(diǎn)抽查、賬實(shí)核對(duì)。對(duì)庫存積壓貨品及時(shí)督促(每月物流要上報(bào)財(cái)務(wù)積壓貨品,財(cái)務(wù)核實(shí)); 8、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì),并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬; 9、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制各種明細(xì)表,并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析,并于規(guī)定之前將相關(guān)報(bào)表上報(bào)給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理; 10、負(fù)責(zé)每月與出納進(jìn)行代收核對(duì),現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對(duì); 11、負(fù)責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議; 12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作內(nèi)容
2021 06/05 22:14
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