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5月本地開出簡易計(jì)稅發(fā)票15000,5月外地預(yù)交簡易計(jì)稅10000,6月2號(hào)預(yù)交13000,問,這幾天要繳稅了,那這次要繳納多少稅?如何做賬
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您外地預(yù)繳10000+13000=23000 超過簡易計(jì)稅發(fā)票15000 不需要繳納稅金了啊
借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
貸 銀行存款
2021 06/07 06:52
84784985
2021 06/07 06:53
6月2預(yù)交的也可以計(jì)入5月是嗎
bamboo老師
2021 06/07 07:03
抱歉 我剛沒注意到預(yù)繳時(shí)間
本月申報(bào)的時(shí)候還需要繳納15000-10000=5000
正常情況下異地預(yù)繳是開多少稅額就繳納多少稅款的
84784985
2021 06/07 07:29
5月發(fā)生的稅額有,上個(gè)月留置未抵減稅額180000,5月發(fā)生應(yīng)繳增值稅稅費(fèi)136000,所以5月我未勾選增值稅,那如何做這筆分錄,
bamboo老師
2021 06/07 07:31
您不是簡易計(jì)稅么?還有一般計(jì)稅項(xiàng)目?
您開具發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的?是要寫簡易計(jì)稅抵減的分錄還是一般計(jì)稅?
84784985
2021 06/07 07:44
不是,也有一般計(jì)稅的
84784985
2021 06/07 07:45
公司有簡易計(jì)稅也有一般計(jì)稅
84784985
2021 06/07 07:46
我想知道一般計(jì)稅的抵減分錄,
bamboo老師
2021 06/07 08:17
本月進(jìn)項(xiàng)稅額多少 銷項(xiàng)稅額多少
上個(gè)月留置未抵減稅額180000,分錄怎么寫的
84784985
2021 06/07 08:34
5月的和4月的未勾選的進(jìn)項(xiàng)票有50多萬,已經(jīng)勾選未抵扣的有18萬,5月發(fā)生銷項(xiàng)稅13萬多,問該如何做賬
84784985
2021 06/07 08:35
已經(jīng)勾選未抵扣完的是3月份留存下來的
84784985
2021 06/07 08:39
留存未抵扣的是之前財(cái)務(wù)做的,就是按照一有票就認(rèn)定勾選來記,就是借應(yīng)付稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,未勾選我是這樣做的,借應(yīng)繳稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款
84784985
2021 06/07 08:40
還有幾筆車票機(jī)票是,借應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款
84784985
2021 06/07 08:41
以上就是5月發(fā)生的稅費(fèi)及金額
84784985
2021 06/07 08:42
進(jìn)項(xiàng)稅5月+4月帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有50多萬
84784985
2021 06/07 08:42
5月銷項(xiàng)稅有13萬多
bamboo老師
2021 06/07 09:17
已經(jīng)勾選未抵扣的有18萬 請(qǐng)問您18萬分錄怎么寫的?
84784985
2021 06/07 09:52
麻煩老師解答
bamboo老師
2021 06/07 09:54
我的意思是 您18萬勾選了 沒有抵扣的時(shí)候分錄怎么寫的? 是不是全部用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目
上期期末留抵的時(shí)候有沒有單獨(dú)寫分錄?
84784985
2021 06/07 09:55
已經(jīng)勾選為抵扣分錄我上邊已經(jīng)寫出來了,就是借應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款
84784985
2021 06/07 09:56
只是3月勾選的一直到5月都未抵扣完,也就是留置
bamboo老師
2021 06/07 09:56
那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額還是繼續(xù)留抵 不需要單獨(dú)寫分錄 留待后面繼續(xù)抵扣就好了
5月銷項(xiàng)稅有13萬多 進(jìn)項(xiàng)留抵18萬多 還有留抵 如果您要寫分錄的話 這樣寫就好了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784985
2021 06/07 09:57
我的意思是如果這個(gè)月留置的稅費(fèi)夠抵扣,那分錄如何寫,如果不夠抵扣,我又如何操作
84784985
2021 06/07 09:57
因?yàn)檫€有幾十萬未勾選
bamboo老師
2021 06/07 09:58
留的稅費(fèi)夠抵扣 分錄上面我已經(jīng)給您寫了啊
不夠抵扣 是要繳納增值稅的話
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
?
84784985
2021 06/07 10:00
借方,應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么數(shù)
bamboo老師
2021 06/07 10:01
應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額
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