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第二欄 我可以直接寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

84785006| 提問時(shí)間:2021 06/22 21:54
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,假如您確認(rèn)會(huì)認(rèn)證的話,是可以的謝謝
2021 06/22 21:54
思頓喬老師
2021 06/22 21:59
請(qǐng)問有什么可以幫您
84785006
2021 06/22 22:00
有發(fā)票了 為什么不認(rèn)證呢
思頓喬老師
2021 06/22 22:00
您好,進(jìn)項(xiàng)太多了,沒有必要認(rèn)證那邊多造成留抵稅額
84785006
2021 06/22 22:02
如果是待認(rèn)證 月末認(rèn)證完了要怎么做分錄
思頓喬老師
2021 06/22 22:02
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣認(rèn)證。請(qǐng)問還有什么可以幫您
84785006
2021 06/22 22:16
第七欄和第八欄我可以用 其他應(yīng)收款嗎
思頓喬老師
2021 06/22 22:19
您好,是可以的。謝謝
84785006
2021 06/22 22:21
這兩個(gè)科目有什么區(qū)別嗎
思頓喬老師
2021 06/22 23:09
一個(gè)是資產(chǎn)類一個(gè)是負(fù)債類
思頓喬老師
2021 06/22 23:09
在您的圖中沒有太大區(qū)別
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