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上個月的應(yīng)收賬款掛賬錯誤,上個月掛賬的是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這個月更正的話是不是做相同的負數(shù)分錄呢?,

84785038| 提問時間:2016 12/06 10:46
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84785038
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
請問應(yīng)收賬款內(nèi)部調(diào)整是不是直接把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到正確的名下?比如說:借應(yīng)收賬款:A公司,貸:應(yīng)收賬款:B公司?
2016 12/06 10:56
鄒老師
2016 12/06 10:47
你好,用應(yīng)收賬款內(nèi)部調(diào)整就是了
鄒老師
2016 12/06 10:56
你好,是的
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