問題已解決
上個月的應收賬款掛賬錯誤,上個月掛賬的是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,這個月更正的話是不是做相同的負數(shù)分錄呢?,
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速問速答請問應收賬款內(nèi)部調(diào)整是不是直接把應收賬款轉(zhuǎn)到正確的名下?比如說:借應收賬款:A公司,貸:應收賬款:B公司?
2016 12/06 10:56
鄒老師
2016 12/06 10:47
你好,用應收賬款內(nèi)部調(diào)整就是了
鄒老師
2016 12/06 10:56
你好,是的
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