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供應(yīng)商多開來了幾百塊的專票,已經(jīng)認證,不需要付款也不需要開紅字發(fā)票了,怎么處理呢?
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速問速答您好
把多的幾百的進項稅額對應(yīng)轉(zhuǎn)出
2021 06/24 12:50
84784981
2021 06/24 12:56
那多的價部分呢,價和稅都多了,分錄怎么做啊
bamboo老師
2021 06/24 13:01
多的價部分 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目
您收到發(fā)票分錄怎么寫的
84784981
2021 06/24 15:03
收到發(fā)票,借工程施工,進項稅,貸預(yù)付賬款
bamboo老師
2021 06/24 15:04
借:工程施工 借方紅字
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項數(shù)額轉(zhuǎn)出 貸方藍字
貸:預(yù)付賬款 貸方紅字
84784981
2021 06/24 16:31
聽不太懂您解釋的,實際收到的發(fā)票金額是價4212.39稅547.61,前面記賬是按上面的圖片
bamboo老師
2021 06/24 16:43
您憑證沒有按照發(fā)票金額生成啊?
84784981
2021 06/24 17:40
是的,就是產(chǎn)生差異,不知道要怎么調(diào)整
bamboo老師
2021 06/24 17:54
您實際需要支付多少金額呢
84784981
2021 06/24 19:59
4040就是憑證上的金額
bamboo老師
2021 06/24 20:15
您發(fā)票上多的金額沒有入賬 不需要調(diào)整了啊?
bamboo老師
2021 06/24 20:16
您把多的金額入賬? 不能抵扣 不需要支付 后期還是要做進項轉(zhuǎn)出 然后不支付的金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
如果您要調(diào)整的話 那把前面的分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄
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