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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問發(fā)工資是借了應(yīng)付賬款薪酬,貸其他應(yīng)收款個稅,繳納個稅時借應(yīng)交稅費(fèi)個稅,貸銀行存款,沒有計(jì)提,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
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速問速答借其他應(yīng)收款個稅
按應(yīng)交稅費(fèi),個稅做這個。
2021 07/01 10:54
84784981
2021 07/01 13:03
完整的分錄寫下吧
郭老師
2021 07/01 13:03
你好,完整的分錄,借其他應(yīng)收款個稅貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅。
84784981
2021 07/01 13:12
這樣對沖了之后,然后前面沒有計(jì)提的還需要補(bǔ)提嗎,是不是就不提了
郭老師
2021 07/01 13:12
你好,你的應(yīng)付職工薪酬有借方余額嗎?
84784981
2021 07/01 13:23
你好,完整的分錄,借其他應(yīng)收款個稅貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅。這樣之后就沒有余額了
郭老師
2021 07/01 13:27
你好,沒有余額的話,這個就是正確的應(yīng)交稅費(fèi),個稅,用這個來核算你單位扣除的個稅和繳納的個稅。
84784981
2021 07/01 13:33
那這樣沖平之后,是不是以后每個月正常計(jì)提就可以了
郭老師
2021 07/01 13:34
是的,每個月正常作用,一個科目就行。
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