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公司汽車已一萬(wàn)元的價(jià)格賣出去了,增值稅申報(bào)該填在哪里

84785009| 提问时间:2021 07/02 16:35
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你這個(gè)汽車是什么時(shí)候購(gòu)入的?
2021 07/02 16:36
84785009
2021 07/02 16:40
三年前,目前折舊后余值三萬(wàn)多
星河老師
2021 07/02 16:42
同學(xué) 那這個(gè)以前抵扣過(guò)增值稅沒(méi)有?
84785009
2021 07/02 16:42
抵扣過(guò)了
星河老師
2021 07/02 16:45
好的,那你這種情況,按正常銷售貨物13%去申報(bào)就可以了。
84785009
2021 07/02 16:49
那也是要填到收入里面嗎?
星河老師
2021 07/02 16:51
這個(gè)賬務(wù)里面不需要入收入的,入資產(chǎn)處置損益。
84785009
2021 07/02 16:55
主要是不知道增值稅申報(bào)表怎么填?填在哪里?畢竟銷項(xiàng)稅是要交的
星河老師
2021 07/02 16:56
同學(xué), 你先填增值稅附表1,13% 銷售貨物。
84785009
2021 07/02 16:59
那增值稅申報(bào)表累計(jì)收入,和會(huì)計(jì)報(bào)表累計(jì)收入不一致了怎么辦
星河老師
2021 07/02 17:00
這個(gè)不一致是會(huì)出現(xiàn)的,這個(gè)自己企業(yè)留存?zhèn)洳榫涂梢粤?。沒(méi)有要求一定要一致。
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