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公司有1000000的應(yīng)收賬款 計提壞賬 借:信用減值損失100000 貸:壞賬準(zhǔn)備100000 實際發(fā)生壞賬30000,轉(zhuǎn)銷壞賬 借:壞賬準(zhǔn)備30000 貸:應(yīng)收賬款30000 后來已經(jīng)轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款又還回來了20000 借:應(yīng)收賬款20000 貸:壞賬準(zhǔn)備20000 借:銀行存款20000 貸:應(yīng)收賬款20000 請問這樣對嗎?

84784990| 提問時間:2021 07/03 15:04
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是正確的;;;
2021 07/03 15:08
84784990
2021 07/03 15:10
好,老師,那么畫個T型賬戶,壞賬準(zhǔn)備最后的余額是在貸方,余額是90000對嗎?
立紅老師
2021 07/03 15:15
同學(xué)你好,那么畫個T型賬戶,壞賬準(zhǔn)備最后的余額是在貸方,余額是90000對嗎?——對的;
84784990
2021 07/03 15:17
老師,我主要想問,那最后壞賬準(zhǔn)備剩下的這90000應(yīng)該咋辦?就這么放著?還是要做個賬?還是怎么辦?余額有個壞賬準(zhǔn)備的90000不行吧?
立紅老師
2021 07/03 15:19
同學(xué)你好,就這樣放著,以后有壞賬發(fā)生再抵減;壞賬準(zhǔn)備是可以有余額的;
84784990
2021 07/03 15:21
老師,現(xiàn)在這90000 是不是相當(dāng)于 借:信用減值損失90000 貸:壞賬準(zhǔn)備90000 ?
立紅老師
2021 07/03 15:23
同學(xué)你好,這個是原來計提100000中包括的,不用再做這筆分錄;
84784990
2021 07/03 15:24
老師,那比如我現(xiàn)在就想把這90000壞賬準(zhǔn)備清零,我應(yīng)該咋寫?
立紅老師
2021 07/03 15:29
同學(xué)你好,要看具體是什么原因清零,如果全部發(fā)生壞賬 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)收賬款 如要是轉(zhuǎn)回,就做計提相反的分錄;
84784990
2021 07/03 15:32
老師,啥意思?我聽不懂啊
立紅老師
2021 07/03 15:52
同學(xué)你好,您是哪里不懂呢;就是說變?yōu)榱阌袃煞N方式
84784990
2021 07/03 16:25
老師,90000如果清零,分錄是啥?您能不能寫出來,我看看
立紅老師
2021 07/03 16:32
同學(xué)你好, 要看具體是什么原因清零,如果全部發(fā)生壞賬 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)收賬款 如要是轉(zhuǎn)回,就做計提相反的分錄; 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,信用減值損失; 就是這樣的分錄
84784990
2021 07/03 16:41
老師,沒全部發(fā)生壞賬,就是計提了10萬,實際發(fā)生了3萬,結(jié)果又還回來2萬,是不是實際就等于發(fā)生了1萬?
立紅老師
2021 07/03 16:42
同學(xué)你好,沒全部發(fā)生壞賬,就是計提了10萬,實際發(fā)生了3萬,結(jié)果又還回來2萬,是不是實際就等于發(fā)生了1萬?——是
84784990
2021 07/03 16:44
老師,那么我比如愿意留著不動,就下次有壞賬在繼續(xù)用 如果想清零就 借:壞賬準(zhǔn)備90000 貸:信用減值損失90000 就可以吧?
立紅老師
2021 07/03 16:58
同學(xué)你好,是可以的;;
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