問(wèn)題已解決
我是購(gòu)買(mǎi)方,對(duì)方發(fā)票備注欄開(kāi)錯(cuò),5月份己抵扣入賬,怎么辦?



你好 你抵扣 開(kāi)紅字信息表 然后做轉(zhuǎn)出分錄。 銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票給你 ;你在做紅沖分錄
2021 07/06 10:44

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2021 07/06 10:47
具體分錄怎么做

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2021 07/06 10:49
這是我的原分錄

meizi老師 

2021 07/06 11:02
你好? ?比如借庫(kù)存材料 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。然后紅字沖:借庫(kù)存材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) ; 借 工程施工負(fù)數(shù)貸庫(kù)存材料負(fù)數(shù)?
