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小規(guī)模企業(yè)開具專票22.5萬,普票8.8萬,請問,專票部分應(yīng)該繳納增值稅,填在申報表第2行:增值稅專用發(fā)票不含稅銷項稅里。普票免稅填到哪里,是直接填到10行小微企業(yè)免稅銷項稅,還是填到3行:其他增值稅發(fā)票不含稅謝謝額,還有附加稅有優(yōu)惠嗎

84785041| 提問時間:2021 07/06 14:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 專票部分應(yīng)該繳納增值稅,填在申報表第2行:增值稅專用發(fā)票不含稅銷項稅里 普票免稅填到10行小微企業(yè)免稅銷項稅 銷售額超過30萬 附加稅減半征收
2021 07/06 14:16
84785041
2021 07/06 14:18
謝謝,現(xiàn)在不是45萬,減半增收嗎
bamboo老師
2021 07/06 14:20
銷售額超過30萬 附加稅減半征收 45萬是增值稅標(biāo)準(zhǔn)
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