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收到電費專票入賬,借:制造費用-電費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款,電費是和其他公司共用的電表,不需要開回發(fā)票給其他公司,但是認證抵扣的時候需要轉(zhuǎn)出,請問需要怎樣進行分錄處理?其他公司的電費部分需要怎樣處理?

84785029| 提問時間:2021 07/09 14:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個借制造費用電費,負數(shù),進項稅額負數(shù),借銀行,
2021 07/09 15:06
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