問題已解決
收到電費專票入賬,借:制造費用-電費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款,電費是和其他公司共用的電表,不需要開回發(fā)票給其他公司,但是認證抵扣的時候需要轉(zhuǎn)出,請問需要怎樣進行分錄處理?其他公司的電費部分需要怎樣處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好這個借制造費用電費,負數(shù),進項稅額負數(shù),借銀行,
2021 07/09 15:06
閱讀 680
收到電費專票入賬,借:制造費用-電費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款,電費是和其他公司共用的電表,不需要開回發(fā)票給其他公司,但是認證抵扣的時候需要轉(zhuǎn)出,請問需要怎樣進行分錄處理?其他公司的電費部分需要怎樣處理?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容