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老師,去年暫估的人工費(fèi)用,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,匯算清繳票沒來,我怎樣做分錄

84784968| 提問時(shí)間:2021 07/10 08:57
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)實(shí)際發(fā)生沒,實(shí)際支出么?沒有到發(fā)票納稅調(diào)增可以
2021 07/10 08:58
84784968
2021 07/10 09:10
具體的分錄怎么做的,需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
maize老師
2021 07/10 09:21
你這個(gè)實(shí)際有沒有發(fā)生,沒有發(fā)生做借其他應(yīng)付款, 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
84784968
2021 07/10 09:26
嗯,不用管去年多結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是吧
maize老師
2021 07/10 09:32
以前年度損益調(diào)整 代替去年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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