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我方公司支付給對方,備注貨款金額為13萬,但是對方公司給我方開出146160的發(fā)票,請問這種分錄要怎么做

84785016| 提問時間:2021 07/12 14:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,今后還會支付16160的貨款給對方,是這個意思??
2021 07/12 14:59
鄒老師
2021 07/12 15:06
你好 會支付,借:庫存商品等科目,貸:銀行存款,應(yīng)付賬款 不會支付,借:庫存商品等科目,貸:銀行存款,營業(yè)外收入?
鄒老師
2021 07/12 16:07
你好,對方已經(jīng)開具發(fā)票了,那說明是你們向?qū)Ψ劫忂M(jìn)材料或者商品,那就借方就可能是庫存商品啊?
鄒老師
2021 07/12 16:14
你好,取得發(fā)票不一定都是費(fèi)用啊,可能還是原材料,庫存商品,固定資產(chǎn)這些呢?
鄒老師
2021 07/12 16:25
你好,是的,是這樣的?
鄒老師
2021 07/12 16:36
你好,這個是庫存商品,而不是費(fèi)用啊。 銷售確認(rèn)了收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,一樣可以抵扣利潤啊?
鄒老師
2021 07/12 16:49
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785016
2021 07/12 15:01
會支付和不會支付,這兩種情況能分別做分錄嗎
84785016
2021 07/12 16:01
老師,可是對方已經(jīng)開了發(fā)票,怎么借方還是庫存商品
84785016
2021 07/12 16:08
開具完發(fā)票后,不是都是做費(fèi)用的嗎
84785016
2021 07/12 16:09
沒有費(fèi)用,我這個月就要交稅的。
84785016
2021 07/12 16:16
但我這個發(fā)票是專用發(fā)票,里面的進(jìn)項是用來抵扣銷項的。
84785016
2021 07/12 16:19
我們開出去的發(fā)票是電子元件*芯片,然后收到的發(fā)票也是電子元件*芯片
84785016
2021 07/12 16:20
金額都是一樣的,我在做賬的時候,必須要做成庫存商品這樣嗎?
84785016
2021 07/12 16:30
那這樣的話,我就沒辦法說做成費(fèi)用來抵扣收入了嗎,那這樣的話這個月要繳納的企業(yè)所得就會很多,沒辦法做其他的嗎
84785016
2021 07/12 16:46
好的,謝謝老師
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