問(wèn)題已解決

公司是建筑行業(yè),之前給甲方多開(kāi)了專票,現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,這種情況該怎么辦呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/13 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,對(duì)方開(kāi)信息表,你們開(kāi)紅字發(fā)票。
2021 07/13 09:36
郭老師
2021 07/13 09:36
只需要開(kāi)多開(kāi)的那一部分就可以。
84785013
2021 07/13 09:39
老師,你好!就是建筑項(xiàng)目已經(jīng)跟甲方結(jié)算完,收款金額小于應(yīng)收賬款上借方余額,現(xiàn)在那個(gè)項(xiàng)目后面已經(jīng)不收款了,但是應(yīng)收賬款借方一直有余額,這種該如何把賬做平呢?
郭老師
2021 07/13 09:43
借信用減值損失貸壞賬,準(zhǔn)備借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
84785013
2021 07/13 09:53
我們用得是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有信用減值損失和壞賬準(zhǔn)備這兩個(gè)科目
郭老師
2021 07/13 09:56
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
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