問題已解決

老師,我問一下,客戶退回來,上月開錯的發(fā)票,我當(dāng)月沖紅應(yīng)該怎么做帳?

84784990| 提問時間:2021 07/15 12:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021 07/15 12:04
84784990
2021 07/15 12:06
老師如果單價有差額是不是還要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)的成本
鄒老師
2021 07/15 12:06
你好,借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 這個就是把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷了啊??
84784990
2021 07/15 12:07
然后就完了對吧 當(dāng)月重新開的到月底一結(jié)轉(zhuǎn)成本起可以嗎
鄒老師
2021 07/15 12:08
你好,然后根據(jù)重新開具的發(fā)票做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了?
84784990
2021 07/15 12:18
老師 是不是沖紅要開一張紅字發(fā)票啊
鄒老師
2021 07/15 12:19
你好,是的,是這樣 的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~