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當(dāng)月銷項稅5萬,進項稅2萬,我們是小微企業(yè) ,前期進項稅多過銷項10萬,如果我們銷項比進項這個月多5萬,是否要交增值稅?
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速問速答?你好 那你就留抵進項稅了 ;? 你現(xiàn)在是? 應(yīng)交? 增值稅3萬。 之前留抵了 10萬? ?那么 你現(xiàn)在可以用留抵進項稅抵減的。 不用繳納的;??
2021 07/16 10:00
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當(dāng)月銷項稅5萬,進項稅2萬,我們是小微企業(yè) ,前期進項稅多過銷項10萬,如果我們銷項比進項這個月多5萬,是否要交增值稅?
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