問題已解決

麻煩老師做下會(huì)計(jì)分錄和試算平衡

84784974| 提問時(shí)間:2021 07/23 19:16
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七月橙子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1、補(bǔ)記取款 借:庫存現(xiàn)金 180 貸:銀行存款 180 2、科目方向登賬錯(cuò)誤 借:應(yīng)付賬款 -6500 貸:應(yīng)付賬款 6500 3、沖回虛記賒銷 借:應(yīng)收賬款 -15000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -15000 4、科目和金額登賬錯(cuò)誤 借:管理費(fèi)用 -5400 借:營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng) 4500 5、補(bǔ)記折舊 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 2500 貸:累計(jì)折舊 2500 現(xiàn)金81030+180=81210 銀行存款320000-180=319820 應(yīng)收賬款180000-15000=165000 管理費(fèi)用15900-5400+2500=13000 營(yíng)業(yè)外支出4500 累計(jì)折舊10000+2500=12500 應(yīng)付賬款15800+6500-(-6500)=28800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入134000-15000=119000
2021 07/23 23:44
七月橙子老師
2021 07/23 23:46
這是屬于登賬錯(cuò)誤,不需要編制憑證,只需要根據(jù)憑證借貸科目把漏登錯(cuò)登的金額方向更正就可以了
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