問題已解決
麻煩老師做下會(huì)計(jì)分錄和試算平衡
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
1、補(bǔ)記取款
借:庫存現(xiàn)金 180
貸:銀行存款 180
2、科目方向登賬錯(cuò)誤
借:應(yīng)付賬款 -6500
貸:應(yīng)付賬款 6500
3、沖回虛記賒銷
借:應(yīng)收賬款 -15000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -15000
4、科目和金額登賬錯(cuò)誤
借:管理費(fèi)用 -5400
借:營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng) 4500
5、補(bǔ)記折舊
借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 2500
貸:累計(jì)折舊 2500
現(xiàn)金81030+180=81210
銀行存款320000-180=319820
應(yīng)收賬款180000-15000=165000
管理費(fèi)用15900-5400+2500=13000
營(yíng)業(yè)外支出4500
累計(jì)折舊10000+2500=12500
應(yīng)付賬款15800+6500-(-6500)=28800
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入134000-15000=119000
2021 07/23 23:44
七月橙子老師
2021 07/23 23:46
這是屬于登賬錯(cuò)誤,不需要編制憑證,只需要根據(jù)憑證借貸科目把漏登錯(cuò)登的金額方向更正就可以了
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