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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 多暫估入庫的成本票 是年底之前補(bǔ)齊 還是匯算清繳前補(bǔ)齊呢
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你好,次年匯算清繳之前補(bǔ)齊
2021 07/28 08:16
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2021 07/28 08:29
老師 暫估入庫的成本票 結(jié)轉(zhuǎn)成本了 如果到年底成本票沒那么多 多結(jié)轉(zhuǎn)的成本咋沖回呢
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/28 08:31
你好借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù),跨年做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
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2021 07/28 08:31
麻煩老師了,不回沖可以嗎
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/28 08:35
你這個有差額需要沖了,單價暫估不對需要調(diào)了,
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