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老師,我們是建筑行業(yè),法人轉(zhuǎn)墊資款計入什么科目呀

84785011| 提問時間:2021 07/29 12:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,借銀行 貸其他應(yīng)付款
2021 07/29 12:47
maize老師
2021 07/29 12:49
是代你們支付出去?借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款-法人
84785011
2021 07/29 13:15
就是公賬上沒有錢,老板先墊付,有錢了在給他轉(zhuǎn)回去。之前的會計做的賬務(wù)處理是 借 銀行,貸,實收資本
maize老師
2021 07/29 13:20
錢沒有轉(zhuǎn)入公司賬上不能做實收資本啊,老板墊付,借xx費用 貸其他應(yīng)付款,這個有錢還給老板 借其他應(yīng)付款,貸銀行
84785011
2021 07/29 13:22
錢是轉(zhuǎn)到公司賬上的,然后公賬上付給對方,多數(shù)我們的業(yè)務(wù)支出都是老板轉(zhuǎn)款到公司上,我們在支付給對方,后期收到錢了然后在轉(zhuǎn)給老板
maize老師
2021 07/29 13:22
那這個老板轉(zhuǎn)在公司的賬上有備注投資款嗎?
maize老師
2021 07/29 13:23
有之前的會計做實收資本,他交了印花稅的沒。
84785011
2021 07/29 13:56
實收資本的印花稅我不知道他交了沒有,轉(zhuǎn)款上備注的是轉(zhuǎn)款存入
84785011
2021 07/29 13:57
但是之前的會計讓我寫收據(jù)給他做賬,收據(jù)上寫的是墊資款或投資款
maize老師
2021 07/29 14:01
你電子稅務(wù)局 證明開具,你去查下,看交沒,沒有你可以直接沖了,貸實收資本 負數(shù),貸其他應(yīng)付款
84785011
2021 07/29 14:05
好的,謝謝老師
maize老師
2021 07/29 14:07
交就就不沖吧,這個
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