當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,幼兒園收到學(xué)生的伙食費(fèi)要如何賬務(wù)處理?還有代收學(xué)生書包園服如何賬務(wù)處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,學(xué)生的伙食費(fèi),是代收代付款項(xiàng)???
2021 07/29 16:40
84784982
2021 07/29 16:42
學(xué)生伙食費(fèi)是??顚S?/div>
鄒老師
2021 07/29 16:43
你好,學(xué)生的伙食費(fèi),是代收代付款項(xiàng)???
能正面回復(fù)一下是,或者不是嗎
84784982
2021 07/29 16:45
代收代付
鄒老師
2021 07/29 16:46
你好,收到,借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目
84784982
2021 07/29 16:47
代收書包、園服等費(fèi)用也是這樣子掛賬的嗎?
鄒老師
2021 07/29 16:47
你好,如果這個(gè)過程沒有賺錢,也是代收代付,是一樣處理的??
84784982
2021 07/29 16:48
伙食費(fèi)有剩余,那還能這么掛賬嗎?
鄒老師
2021 07/29 16:48
你好,不可以,剩余部分需要做收入處理?
84784982
2021 07/29 16:49
那伙食費(fèi)這個(gè)要怎么做?賬務(wù)處理麻煩幫忙寫下,謝謝
鄒老師
2021 07/29 16:50
你好
收到,借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784982
2021 07/29 16:53
剩余的部分要繳納稅費(fèi)是吧?
鄒老師
2021 07/29 16:53
你好,是的,是這樣的
84784982
2021 07/29 16:56
那若不是代收代付,那這個(gè)賬務(wù)處理要如何做呢?也是一樣跟剩余的那個(gè)一樣的嗎?
鄒老師
2021 07/29 16:56
你好,也是跟剩余的那個(gè)一樣
84784982
2021 07/29 16:58
好的,謝謝老師。
鄒老師
2021 07/29 16:59
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
閱讀 999
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 老師。報(bào)銷辦公用品,如果沒有發(fā)票,年底調(diào)增,要不要在分錄上做個(gè)備注啊,比如,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(無(wú)票) 21小時(shí)前
- 老師,我們是總代理商,與一家公司簽銷售合同,現(xiàn)在的問題是這個(gè)貨不是從我們這邊出,而是分別從不同二級(jí)代理商那邊出,但貨款是整體付給我們,發(fā)票也是我們開,這個(gè)該怎么操作才符合稅務(wù)要求? 22小時(shí)前
- 收入結(jié)構(gòu)怎么弄呀, 23小時(shí)前
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 13小時(shí)前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 13小時(shí)前