問題已解決
老師2020年5月開據(jù)14萬普通增值稅發(fā)票,預收款,2021年終止合同實際發(fā)生業(yè)務(wù)金額5萬元,需開據(jù)14萬紅字發(fā)票后重開5萬藍字發(fā)票,相應的賬務(wù)處理會計分錄怎么做
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你好,收到預收款的時候,你確認了收入嗎?
2021 07/30 16:17
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2021 07/30 16:42
確認收入了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/30 16:43
借應收賬款負數(shù)14貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。借應收賬款5萬貸,主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。
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2021 07/30 16:43
不調(diào)整以前年度損益嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/30 16:45
能修改以前的匯算清交嗎?
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2021 07/30 16:46
不可以修改
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/30 16:50
那就不要用以前年度損益調(diào)整直接做到今年。
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