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老師,請問未達(dá)到起征點(diǎn)免征的增值稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

84784967| 提問時(shí)間:2021 08/04 09:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 未達(dá)到起征點(diǎn)免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
2021 08/04 09:30
84784967
2021 08/04 09:49
我們公司是小規(guī)模,但是也開具了一部分專票,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增—轉(zhuǎn)出未交增值稅(就要交的部分) 營業(yè)外收入
84784967
2021 08/04 09:50
麻煩老師幫我看一下,這樣對嗎?
bamboo老師
2021 08/04 09:52
專票的稅額要繳納的 都應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算 不需要繳納的直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目 需要繳納的 申報(bào)后繳款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
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