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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司申請了進(jìn)項(xiàng)加計抵減百分之十,稅務(wù)局也通過了。做賬的時候怎么做呢?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸其他收益或者是營業(yè)外收入
抵扣的,分錄借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除。
2021 08/06 10:16
84784991
2021 08/06 11:08
老師,進(jìn)項(xiàng)加記抵減,是用當(dāng)月進(jìn)稅額的那個數(shù)字乘以百分之十這么算嗎?
郭老師
2021 08/06 11:09
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%。
84784991
2021 08/06 11:13
加計扣除只一個月管一個月的是嗎?我這月不用加計扣除,下個月就只能用下個月的加計扣除數(shù)是嗎?
郭老師
2021 08/06 11:20
按月做的只能是當(dāng)月的,如果你之前月份沒有做的情況下去稅務(wù)局修改。
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