問題已解決
老師,那個未決訴訟您看下分錄是這么做嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答那你后面的處理是沒問題的呀,你首先是把之前勸的遞延所得稅給抵消掉了,然后再次減少了當(dāng)期的應(yīng)交所得稅。
2021 08/06 18:59
84784964
2021 08/06 19:00
老師,您看看數(shù)都算對了嗎,因?yàn)檫@里是賠付的少于計(jì)提的,書中例題是賠付大于計(jì)提的呢
陳詩晗老師
2021 08/06 19:01
沒問題,你之前是按照520確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債,但后面實(shí)際只需要支付500,另外的20你用了那個以前年度損益調(diào)整沒問題。
84784964
2021 08/06 19:02
應(yīng)交稅費(fèi)呢,老師,我是用的500計(jì)算的
陳詩晗老師
2021 08/06 19:03
沒問題啊,因?yàn)槟銘?yīng)交稅費(fèi),他本身稅法上認(rèn)可的就只有500的部分,他不是認(rèn)可520。
84784964
2021 08/06 19:03
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2021 08/06 19:04
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。
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