問題已解決

老師,請問我公司支付了一個標(biāo)書費(fèi)用給一個公司,剛開始說沒有票,五百塊,借 管理費(fèi)用,貸銀行,這個月收到了專票,這個要怎么做呢

84785008| 提問時間:2021 08/10 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 進(jìn)項 貸其他應(yīng)付款
2021 08/10 12:10
84785008
2021 08/10 14:54
為什么是其他應(yīng)付款呢
郭老師
2021 08/10 15:03
你好,就是一個往來科目,過渡一下,你可以用應(yīng)付賬款,也可以用應(yīng)收賬款。
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