問(wèn)題已解決

增值稅一般納稅人,自己開(kāi)出去的增值稅普通發(fā)票稅額,能用收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?是按差額納稅嗎?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/11 09:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以的。可以抵扣,也是按進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額
2021 08/11 09:55
84784990
2021 08/11 10:11
老師,那普票稅額做分錄的時(shí)候,是貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅呀?
宋生老師
2021 08/11 10:31
你好!也是一樣計(jì)入銷項(xiàng)稅額。
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