問(wèn)題已解決
老師你好,我現(xiàn)在代理記賬新接過(guò)來(lái)一家活,之前的賬特別亂,憑證數(shù)和后附的原始單據(jù)要么金額不符,要么就是科目用的不對(duì),18年到現(xiàn)在的幾乎每本憑證或多或少都有不對(duì)的地方,請(qǐng)問(wèn)我該問(wèn)處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好 重新 整理數(shù)據(jù)來(lái)建賬處理 。 去核對(duì)每個(gè)科目 以及賬務(wù)科目 核對(duì)是否做錯(cuò)的都需要修改下
2021 08/12 12:28
84785035
2021 08/12 12:32
這個(gè)是我來(lái)修改還是找原來(lái)的會(huì)計(jì)修改呢?
meizi老師
2021 08/12 12:33
?你好? ? ? 現(xiàn)在你來(lái)修改處理了? ?
84785035
2021 08/12 12:34
公司公戶給員工(企業(yè)會(huì)計(jì))轉(zhuǎn)賬,做的分錄是
借? ? 現(xiàn)金? ? 貸? 銀行存款(摘要是提備用金),這樣做對(duì)嗎?
84785035
2021 08/12 12:35
那我需要跟以前的代賬公司的會(huì)計(jì)說(shuō)下問(wèn)題,簽寫個(gè)說(shuō)明啥的嗎?
84785035
2021 08/12 12:38
我修改都是在這個(gè)月的憑證里做調(diào)整的分錄憑證對(duì)嗎老師?建賬的期初余額還是按照之前會(huì)計(jì)交接給的余額錄入嗎?
meizi老師
2021 08/12 12:38
?你好? ? 借其他應(yīng)收款貸 銀行存款這樣做才行的?
84785035
2021 08/12 14:50
那我需要跟以前的代賬公司的會(huì)計(jì)說(shuō)下問(wèn)題,簽寫個(gè)說(shuō)明啥的嗎
meizi老師
2021 08/12 15:00
?你好? 需要的。 你們交接的時(shí)候最好列清楚這些情況??
84785035
2021 08/12 15:08
我修改都是在這個(gè)月的憑證里做調(diào)整的分錄憑證對(duì)嗎老師?建賬的期初余額還是按照之前會(huì)計(jì)交接給的余額錄入嗎?
meizi老師
2021 08/12 15:15
?你好 是的 。? ?是的。? ?正常是 根據(jù)原來(lái)期末數(shù)據(jù)來(lái)建賬錄入期初。 然后錄入后 建賬 發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題在調(diào)整??
84785035
2021 08/12 15:59
老師請(qǐng)問(wèn)這種招投標(biāo)公司開(kāi)標(biāo)時(shí)給評(píng)標(biāo)專家付的費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理?錄入哪個(gè)科目呢?
meizi老師
2021 08/12 16:05
?你好? 這個(gè)? ?計(jì)入管理費(fèi)用- 勞務(wù)費(fèi)?
84785035
2021 08/13 09:13
老師,請(qǐng)問(wèn)在憑證后面付上這一個(gè)勞動(dòng)報(bào)酬登記表就可以了吧?不需要得到報(bào)酬的人的勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票吧
meizi老師
2021 08/13 09:16
?你好? ?需要有發(fā)票? 和代扣代繳個(gè)稅的?
84785035
2021 08/13 09:40
他們的憑證里都沒(méi)有發(fā)票哦,只有登記表和簽單單,18年開(kāi)始的,這個(gè)問(wèn)題怎么處理呢?
meizi老師
2021 08/13 09:44
?你好沒(méi)有發(fā)票自己匯算 記得調(diào)增 處理 。??
84785035
2021 08/13 09:51
18年到20年的匯算清繳,之前會(huì)計(jì)都沒(méi)有做調(diào)整,我還需要處理嗎?
meizi老師
2021 08/13 09:58
?你好 需要的。 你要調(diào)增 處理的?
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