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實(shí)務(wù)
問題已解決
做外賬時,工資每月月底有必要計(jì)提嗎? 還是按實(shí)際發(fā)生日來登記呢? 一般工資當(dāng)月都是次月月初才發(fā)放
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速問速答同學(xué)你好,一般都是需要計(jì)提的,然后次月再按照實(shí)際工資發(fā)放計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。如果沒有計(jì)提,那就沒有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個科目了。
2021 08/13 22:50
84785030
2021 08/14 09:55
日記賬不是要已實(shí)際發(fā)生日期記賬嗎
84785030
2021 08/14 09:56
計(jì)提的話工資寫在貸方? 不就和實(shí)際余額不同嗎
懿曼老師
2021 08/14 10:03
計(jì)提時借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際付的時候:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 計(jì)提跟實(shí)際可能會存在差異,就是年末應(yīng)付職工薪酬會有余額,這個沒關(guān)系的,在年度匯算清繳的時候會讓你寫賬載金額和實(shí)際金額,有差的話就調(diào)增或調(diào)減就可以了。
84785030
2021 08/14 11:24
這個是會計(jì)做的吧
我現(xiàn)在指出納登的外賬日記賬
像我們內(nèi)賬肯定不計(jì)提? 因?yàn)槲窗l(fā)生? 不然余額不對
老師請諒解? 因?yàn)槲沂浅鯇W(xué)者? 問的不恰當(dāng)請諒解
懿曼老師
2021 08/14 12:51
哦哦,沒事,我也沒理解你說的
84785030
2021 08/14 14:30
我想表達(dá)的是
這個是會計(jì)做的吧 我現(xiàn)在指出納登的外賬日記賬 像我們內(nèi)賬肯定不計(jì)提 因?yàn)槲窗l(fā)生 不然余額不對
怎么辦
84785030
2021 08/14 14:30
能明白嗎
懿曼老師
2021 08/14 14:38
內(nèi)賬可以計(jì)提也可以不計(jì)提的
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