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老師您好 已抵扣進項稅額 然后紅沖 進項稅額轉出怎么做分錄
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速問速答你好,已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出,分錄是
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
(注意:這個分錄的借方,貸方都是負數金額)
2021 08/17 21:41
84784979
2021 08/17 21:44
老師 我們是購買方 銷售方發(fā)票紅沖了 我們購買方進項稅額轉出 怎么做?
鄒老師
2021 08/17 21:45
你好,已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出,分錄是
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
(注意:這個分錄的借方,貸方都是負數金額)
強調:。已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。(重要的事情說三遍)
84784979
2021 08/17 21:47
不是 老師 我們購買方已經抵扣進項稅額 但是銷售方申請紅字信息 已紅沖 我們進項稅額轉出
鄒老師
2021 08/17 21:48
你好,我知道。
不是進項稅額轉出,而是進項稅額負數。
不是進項稅額轉出,不是進項稅額轉出,不是進項稅額轉出(重要的事情說三遍)
84784979
2021 08/17 21:51
但是 報稅系統(tǒng) 顯示進項稅額轉出 老師
84784979
2021 08/17 21:52
增值稅報稅系統(tǒng) 自動出來進項稅額轉出
鄒老師
2021 08/17 21:52
你好,報稅系統(tǒng)應當按進項稅額負數填寫,而不是進項稅額轉出的。
正常購進是進項稅額,那現在紅沖了,就是進項稅額負數才是啊?
84784979
2021 08/17 21:54
不是 我們購買已抵扣進項稅額 銷售方已紅字 我們購買方增值稅系統(tǒng)自動帶出來進項稅額轉出
鄒老師
2021 08/18 08:26
你好,報稅系統(tǒng)應當按進項稅額負數填寫,而不是進項稅額轉出的。
正常購進是進項稅額,那現在紅沖了,就是進項稅額負數才是。
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
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