問題已解決
老師小規(guī)模納稅人7月份自己開專票,增值稅是等到10月報稅的時候交對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
小規(guī)模納稅人7月份自己開專票,增值稅是等到10月報稅的時候交對嗎?——是的;
2021 08/24 13:23
84785028
2021 08/24 13:32
老師老板用員工卡當(dāng)私戶提現(xiàn)備用金,以后備用金就拿各種各樣的票沖可以嗎
立紅老師
2021 08/24 13:57
同學(xué)你好,是可以的;
84785028
2021 08/24 15:00
老師跨年的火車票還可以抵扣報銷嗎
立紅老師
2021 08/24 15:04
同學(xué)你好,是可以的;;;
84785028
2021 08/24 15:32
老師18年的還可以嗎
立紅老師
2021 08/24 15:40
同學(xué)你好,進(jìn)項可以抵扣;費用通過以前年度損益調(diào)整核算?
84785028
2021 08/24 15:46
老師金額6303不做以前年度損益調(diào)整可以嗎
立紅老師
2021 08/24 15:48
同學(xué)你好,不可以的;以前年度的費用是要通過以前年度損益調(diào)整核算 的;
84785028
2021 08/24 16:04
怎樣寫分錄老師
立紅老師
2021 08/24 17:01
同學(xué)你好,
借,以前年度損益調(diào)整
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增——進(jìn)項
貸,銀行存款等
借,利潤分配——未分配利潤
貸,以前年度損益調(diào)整
閱讀 790