問題已解決
老師你好,2019年我單位購買了筆記本和led屏,會(huì)計(jì)分錄分別為 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 7000 貸:零余額7000;借:其他應(yīng)收款5000 貸:零余額。現(xiàn)在做固定資產(chǎn)入賬如何進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄
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速問速答你好
借固定資產(chǎn)
貸 累計(jì)盈余
2021 08/26 11:47
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