問(wèn)題已解決

老師您好,我們單位跟其他單位一起做了一個(gè)電商平臺(tái),現(xiàn)在收到對(duì)方個(gè)人給我們單位付了一筆傭金收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/02 10:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入勞務(wù)費(fèi)就行了 銷售費(fèi)用
2021 09/02 10:34
84784972
2021 09/02 10:45
我們收到對(duì)方付款的傭金記銷售費(fèi)用?
樸老師
2021 09/02 10:53
對(duì)的 計(jì)入銷售費(fèi)用就行了
84784972
2021 09/02 11:00
可是有的老師說(shuō)記業(yè)務(wù)收入
樸老師
2021 09/02 11:08
你們收到的傭金計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 我以為你們的平臺(tái)你們付出去的 不好意思
84784972
2021 09/02 17:05
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月支付了一筆款掛的往來(lái):借其他應(yīng)付,貸銀行,這個(gè)月發(fā)票過(guò)來(lái)了要怎么沖往來(lái)?
樸老師
2021 09/02 17:11
借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)付款
84784972
2021 09/02 17:34
是我們購(gòu)買商品
樸老師
2021 09/02 17:41
那就是 借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款
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