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外賬會計說掛了往來賬,下一步應該是清理往來賬嗎?然后開始做分錄嗎?

84785011| 提問時間:2021 09/06 14:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 是的 發(fā)生業(yè)務就做分錄?
2021 09/06 14:48
84785011
2021 09/06 14:59
外賬會計把8月份的賬做起了,那我就是核對賬款,我不知道怎么核對賬款?
84785011
2021 09/06 14:59
而且也不知道怎么清理往來賬款?
玲老師
2021 09/06 14:59
核對往來先核對余額再核對明細。
84785011
2021 09/06 15:00
上班這里急死了,我不會也沒人帶我,想把這些資料導進去,也導不了
84785011
2021 09/06 15:02
余額她是按照銀行流水核對的,銀行流水有點不會看,還有她發(fā)給我的資料要導進金蝶軟件里去。但她不是用的金蝶軟件,那我還要專門弄成個表格嗎?
84785011
2021 09/06 15:15
拜托你回復我一下,我剛來這里上班以前沒有會計、只有外賬會計做賬
玲老師
2021 09/06 15:21
其他學員追問的多,才排到你這里
玲老師
2021 09/06 15:21
你要說一下你現(xiàn)在想操作什么,往來那個我回復你了?
84785011
2021 09/06 15:32
老師我可以加你一個微信嗎?我們公司是一般納稅人,是個體經(jīng)營,以前是沒有會計的。公司的賬給外面記賬公司做、她就把往來賬款、科目余額表、記賬憑證都發(fā)給我,下一步就是核對往來賬款、我不知道怎么核對應收賬款、應付賬款、庫存現(xiàn)金、還有核對好了要清理不知道怎么清理? 我就找?guī)煾笛b金蝶軟件,叫把資料導進去、但是我們用的財務軟件不一樣,
玲老師
2021 09/06 15:40
你好 不能加我,現(xiàn)金可以盤點,往來上面回過了 你要是建賬 按科目余額表數(shù)錄入期初就可以了
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